Contrôle interne (N:)

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Contrôle interne (N:) by Mind Map: Contrôle interne (N:)

1. 03. Mutuelles UMG

1.1. 03.1 UGM

1.1.1. 01. Communication

1.1.1.1. Organigramme

1.1.1.2. Logo

1.1.2. 02. Gestion des risques

1.1.2.1. 2017

1.1.2.2. 2018

1.1.3. 03. Plan d'actions

1.1.3.1. Raccourci

1.1.4. 04. Contrôles

1.1.4.1. Raccourci

1.1.5. 05. Rapports

1.1.6. 06. PCA -PGC

1.1.6.1. Raccourci PCA& PGC

1.1.7. 07. CIPA

1.1.7.1. ?

1.1.8. 08. Contrats et conventions

1.1.9. 09. Conformité et gouvernance

1.2. 03.2 MFU

1.3. 03.3 MGP

1.4. 03.4 UR2S

1.5. 03.4 MFTGS

1.6. 03.5 CPAMIF

1.7. 03.6 FRATERNELLE

2. 04. Mutuelles UGM

2.1. 01. Mutuelle 1

2.1.1. 01. Communication

2.1.2. 04. Contrôles ?

2.1.3. 02. Rapports

2.1.3.1. 2017

2.1.3.2. 2018

2.1.4. 03. Gestion des risques

2.2. 02. Mutuelle 2

3. 05. Informations & Présentation

3.1. 01. Formation créées

3.1.1. Formation 1

3.1.1.1. Supports

3.1.1.2. Feuille de présence

3.1.1.3. Plaquettes de formation

3.1.2. Formation 2

3.2. 02. Formations proposées ?

3.3. 03. Modèles

3.3.1. Raccourci 01.

3.4. 04. Formations suivies

3.4.1. Tableau excel

3.4.2. Formation1

3.4.2.1. Supports

3.4.2.2. Prise de notes

3.4.3. Formation 2

3.5. 05. E-learning

3.6. 06. Documentations

3.6.1. Par processus ?

4. 07. PCA

4.1. 0X.Mutuelle1

4.1.1. VF PGC &PCA

4.1.2. Sensibilisatiosn

4.1.2.1. Supports

4.1.2.2. Feuille de présence

4.1.2.3. Validation des acquis

4.1.3. Echanges + entretiens

4.2. 0X. Mutuelle 2

4.3. 0X. Mutuelle 3

4.4. 0X. Politiques écrites PCA

4.5. 0X. Gestion de crise

4.5.1. Raccourcie --> procédures

4.6. 0X. PSEE

4.7. 0X. Commission opérationnelle

4.8. 0X. Audit du PCA

4.9. 0X. Lettre de mission (voir pour mettre dans RH)

4.10. 0X. Autres documentations

5. 09. Qualité - Processus - MOD OP

5.1. Ok voir avec GC

6. 11. Plans de contrôles

6.1. 01. Structure 1

6.1.1. Service 1

6.1.1.1. Contrôles de niveaux 1

6.1.1.1.1. T1-2018

6.1.1.1.2. T2-2018

6.1.1.2. Contrôles de niveaux 2

6.1.2. Service 2

6.1.3. Reporting

6.1.3.1. T1-2018

6.2. 02. Structure 2

7. 01. Organisation service

7.1. 01.1 Perso

7.2. 01.2 Suivi d'activité

7.2.1. 01. Planning réunion

7.2.1.1. N

7.2.1.2. N+1

7.2.2. 02. Rapports

7.2.2.1. N

7.2.2.2. N+1

7.2.3. 03. TDB

7.2.3.1. TDB 1

7.2.4. 04. Réunions d'équipe

7.2.4.1. 2017

7.2.4.2. 2018

7.2.4.2.1. Points mensuels

7.2.4.2.2. Comptes-rendu

7.2.5. 05. Communication

7.2.5.1. Charte graphique 2018

7.2.5.2. Logo service

7.2.5.3. Bulle d'infos

7.2.5.3.1. 2017

7.2.5.3.2. 2018

7.2.5.4. Enquête de satisfaction

7.2.5.4.1. 2017

7.2.5.4.2. 2018

7.2.5.5. Contacts

7.2.5.5.1. Mutuelles

7.2.5.5.2. Siège

7.2.5.6. Modèles

7.2.5.6.1. Courriers

7.2.5.6.2. Power Point

7.2.5.6.3. Plaquettes formations

7.2.6. 06. RH

8. 02. Méthodologie

8.1. 01 RACI

8.1.1. Modèles 2018

8.2. 02 Gestion des risques

8.2.1. Modèles 2018

8.3. 03 Contrôle interne

8.3.1. Modèles 2018

8.4. 04 Notices méthodologiques

8.5. 05 Veille juridique

8.5.1. ?

8.6. Sous traitance

9. 06. Juridique et conformité

9.1. Documentation Solvabilité II ?

10. 08. CIPA

10.1. OK

11. 10. Plans d'actions

11.1. 01. Méthodologie

11.1.1. Raccourcie

11.2. 02. Plans d'actions

11.2.1. Structure 1

11.2.1.1. PJ - Clôture

11.2.1.2. Plan d'actions

11.2.2. Structure 2

11.3. 03. TDB actions correctives

11.4. 04. Reporting

11.4.1. Structure 1

11.4.2. Structure 2

12. 12. VALDYS ?

13. 13. Fonction clé gestion des risques

14. 14. Audit et Comité d'Audit