1. Fase I
1.1. Seguridad
1.1.1. Gestion de Perfiles y Roles
1.1.2. Estructura de interacción de pantallas y acciones según permisos registrados
1.2. Embozado
1.2.1. ABM Corte
1.2.2. ABM Tarjetas Credito y Debito
1.2.2.1. Matica
1.2.2.2. Pines
1.2.3. ABM Stock y Auditoria
1.2.4. Reprocessos
1.2.5. Migracion y Convivencia
2. Fase II
2.1. Clearing
2.1.1. Fluxo Compensacion
2.1.2. Fluxo Clearing Marcas
2.1.3. Tablas
2.1.3.1. Autorizacion
2.1.3.2. Temporal
2.1.3.3. Cupon
2.1.4. Servicios y Prestaciones
2.1.5. Pantallas y Reportes
2.1.5.1. Operativos
2.1.5.2. Gestion
2.1.6. Web Services
2.1.7. Banco Cabecera - Compensacion
2.1.8. Generacion de Asientos Contabiles
3. Fase III
3.1. Costos y Cargos
3.1.1. Tarjetas de Credito
3.1.2. control de costos y cargos cobrados
3.1.3. matriz de costos definidos por entidad y servicio
3.2. Movimientos Especiales
3.2.1. Tarjetas de Credito
3.2.2. Ajustes a credito y debito
3.3. Pagos
3.3.1. Tarjetas de Credito
3.3.2. Control de pago
3.3.3. Reversas de pagos realizados
3.3.3.1. cheque no compensado
3.3.3.2. errores de entidades
3.3.3.3. recálculo de intereses y moras
4. Fase IV
4.1. Bloqueos
4.1.1. Matriz de Bloqueos
4.1.1.1. bloqueos transacionales
4.1.1.2. bloqueos temporarios
4.1.1.3. bloqueos permanentes
4.1.2. Integracao con entidades
4.1.2.1. Debito
5. Fase V
5.1. Promociones
5.1.1. Cuotas sin Interes
5.1.2. Descuento en extracto
5.2. Puntos
5.2.1. Gestion de Puntos
5.2.2. Compras con Puntos
5.2.2.1. necesita definir la experiencia del cliente y requisitos de las entidades
5.3. Debito Automatico
6. Fase VI
6.1. A definir prioridad
6.2. Finanzas
6.2.1. Facturacion
6.2.2. ERP
6.2.3. Cobranza
6.3. Emisor
6.3.1. Cargos Suspendidos
6.3.2. Financiacion
6.3.3. Cierre
6.3.4. Tarjeta Productiva - Agro
6.4. Adquirente
6.4.1. Parametros
6.4.2. Comercios
6.4.3. BEPSAMAP
6.4.4. CRM