Auditoria's de Control Interno y Riesgo de Control

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Auditoria's de Control Interno y Riesgo de Control por Mind Map: Auditoria's de Control Interno y Riesgo de Control

1. Objetivos del control Interno

2. Confiabilidad de los Estados Financieros

3. Eficiencia y Eficacia de las operaciones

4. Cumplimiento con las leyes y reglamentos

5. Responsabilidad de la administracion para administrar el control interno

6. Seguridad Razonable, Limitaciones Inherentes ,

7. Componentes del Control Interno del Coso.

8. Ambiente de Control, Evaluacion del riesgo ,Actividades de Control,Informacion y Comunicacion, Monitoreo

9. Procedimiento para las pruebas de control.

10. Identificar los controles Existentes,Identificar la ausencia de controles clave,Consideraar la posibilidad de Controles Compensadores,Decidir si existe una deficiencia significativa,Determinar errores potenciales que se pudieran identificar

11. Hacer preguntas con el personal adecuado del cliente , Examinar documentos , registros e informes,Examinar las actividades relacionadas con el control,Repeticion de procedimientos del cliente.

12. Niveles de Evaluacion de la ausencia de controles Internos

13. Deficiencia de Control, Deficiencia Importante,Debilidad de Importancia.

14. Opiniones del Auditor

15. Si la administracion declaro de manera correcta la evolucion de los controles internos en la elaboracion de estados financieros, Si la compania mantuvo un control efectivo sobre los informes Financieros

16. Tipos de Opiniones .

17. Opinion sin Salvedades ,Opinion adversa, Opinion con salvedades o de renuncia

18. Matriz de Riesgo de control para evaluar el riesgo de control.

19. Identificar los objetivos de auditoria relacionado con las transacciones , Identificacion de los controles existentes,Controles asociados con los objetivos de auditoria relacionado con las transacciones.

20. 5 Paasos Para Identificar la Deficiencia de Control