Auditoria's de Control Interno y Riesgo de Control

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Auditoria's de Control Interno y Riesgo de Control por Mind Map: Auditoria's de Control Interno y Riesgo de Control

1. Identificar los objetivos de auditoria relacionado con las transacciones , Identificacion de los controles existentes,Controles asociados con los objetivos de auditoria relacionado con las transacciones.

2. Opinion sin Salvedades ,Opinion adversa, Opinion con salvedades o de renuncia

3. Tipos de Opiniones .

4. Si la administracion declaro de manera correcta la evolucion de los controles internos en la elaboracion de estados financieros, Si la compania mantuvo un control efectivo sobre los informes Financieros

5. Hacer preguntas con el personal adecuado del cliente , Examinar documentos , registros e informes,Examinar las actividades relacionadas con el control,Repeticion de procedimientos del cliente.

6. Identificar los controles Existentes,Identificar la ausencia de controles clave,Consideraar la posibilidad de Controles Compensadores,Decidir si existe una deficiencia significativa,Determinar errores potenciales que se pudieran identificar

7. 5 Paasos Para Identificar la Deficiencia de Control

8. Deficiencia de Control, Deficiencia Importante,Debilidad de Importancia.

9. Ambiente de Control, Evaluacion del riesgo ,Actividades de Control,Informacion y Comunicacion, Monitoreo

10. Seguridad Razonable, Limitaciones Inherentes ,

11. Cumplimiento con las leyes y reglamentos

12. Eficiencia y Eficacia de las operaciones

13. Confiabilidad de los Estados Financieros

14. Objetivos del control Interno

15. Responsabilidad de la administracion para administrar el control interno

16. Componentes del Control Interno del Coso.

17. Niveles de Evaluacion de la ausencia de controles Internos

18. Procedimiento para las pruebas de control.

19. Opiniones del Auditor

20. Matriz de Riesgo de control para evaluar el riesgo de control.