NIA 400 CONTROL INTERNO DE AUDITORIA

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1. SISTEMAS DE CONTROL

1.1. POLÍTICA ADMINISTRATIVA

1.2. LOGRO DE OBJETIVOS

1.3. SALVAGUARDA DE ACTIVOS

1.4. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE

1.5. PRECISIÓN E INTEGRIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES

1.6. OPORTUNA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE

2. COMPONENTES DEL RIESGO

2.1. INHERENTE

2.2. DE CONTROL

2.3. DE DETECCION

3. PROCEDIMIENTOS

3.1. AMBIENTE DE CONTROL

3.2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

4. PROPOSITO

4.1. ESTABLECER NORMAS

4.2. PROPORCIONAR LINEAMIENTOS

5. OBJETIVO

5.1. COMPRENDER

5.2. ANALIZAR

5.3. DICTAMINAR

6. AUDITOR

6.1. COMPRENSIÓN DE

6.1.1. SISTEMAS DE CONTABILIDAD

6.1.2. CONTROL INTERNO

6.2. PLANEACION

6.2.1. DE AUDITORIA

6.2.2. DESARROLLO DE UN ENFOQUE OBJETIVO

6.3. JUICIO PROFESIONAL

6.3.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO

6.3.2. DOCUMENTACION

6.3.3. PRUEBAS DE CONTROL

6.3.3.1. INSPECCION

6.3.3.2. INVESTIGACION

6.3.3.3. RECONSTRUCCION