Auditorias de control interno y riesgo de control

Auditoria

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Auditorias de control interno y riesgo de control により Mind Map: Auditorias de control interno y riesgo de control

1. Objetivos del Control Interno

1.1. Confiabilidad de los informes financieros

1.2. Eficiencia y eficacia de las operaciones

1.3. Cumplimiento con las leyes y reglamentos

2. Componentes del COSO del control interno

2.1. Ambiente de control

2.2. Evaluacion del riesgo

2.3. Actividades de control

2.4. Información y comunicación

2.5. Monitoreo

3. Procedimientos para obtener un conocimiento

3.1. Narrativa

3.2. Diagrama de flujo

3.3. Cuestionario sobre control interno

4. Procedimientos para pruebas de control

4.1. Hacer consultas con el personal adecuado del cliente

4.2. Examinar documentos,registros e informes

4.3. Observar las actividades relacionadas con el control

4.4. Repeticion de procedimientos del cliente

5. Tipos de opiniones

5.1. Opinion sin salvedades

5.2. Opinion adversa

5.3. Opinion con salvedades o de renuncia